强化审计监督 助力住房公积金健康发展
时间:2025-01-10 17:44

  2024年福州住房公积金中心认真践行新时代内部审计新职责、新使命、新要求,重视内部审计职能定位,秉持“风险快速筛查、快速预警、快速反馈、快速整改落实”内审工作理念,以风险为底线,以问题为导向,努力发挥内部审计在优化制度体系,防范化解重大风险,推动发现和解决重大问题的独特作用。

  服务大局 提升内审使命

  一是提高政治站位。全面贯彻习近平总书记“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的审计工作要求,自觉把党的领导贯彻于中心内审工作全过程,准确把握新阶段内审工作的新使命和新任务。二是坚定服务大局。坚持围绕中心服务大局,履职尽责做好各项内审工作,充分发挥审计“治已病”“防未病”作用,做好“监督员”,护航住房公积金高质量发展。

  创新审计 提升内审质效

  一是职能创新。围绕住房公积金的各项业务,实行全过程动态监督管理,建立内部监管的立体防控机制,以“痕迹化管理、过程化控制”为手段,将审计监督的关口前移。二是服务创新。推动审计职能重点向咨询服务转变,在内审工作开展过程中,以监督促管理,寓管理于服务,以服务增效益,聚焦主责主业,做好常态化“体检”。三是技术创新。聚焦大数据,构建集审计分析、风险管理、审计项目管理、审计信息资源交换与共享等功能一体化的内审工作数字平台,搭建智能审计稽核模块,线上线下找准内部审计切入点,有效提升审计时效性和精准性。

  强化队伍 提升内审能力

  一是淬炼业务过硬队伍。梳理总结近年来内审工作法律法规、内部审计流程,加强业务学习,打造技术精湛、业务熟悉的内审团队,全面提高能查、能说、能写本领。二是汇聚力量储备人才。以目前内审队伍为班底,适时整合各部门业务骨干,参与中心内部审计实践,打造内部审计兼职队伍储备人才力量。三是继续教育夯实能力。支持内部审计人员积极参加各项专题实地研学,提高内审人员的敏锐度和洞察力,助力提高审计工作质效。

  成果应用 提升内审效能

  一是全面强化审计整改结果运用。坚持审计查出问题“上半篇文章”与问题整改“下半篇文章”一体推出,以强化审计整改,建立统计分析台账,形成问题整改清单,加强整改跟踪检查,确保审计整改落地落实。二是建立审计差别化的整改策略。对内部审计发现的典型性问题,采取差别化跟踪整改策略。个性化问题着力推动业务责任部门“点”的整改,系统性问题立足源头自上而下“线”的整改,重大问题致力于推动“面”的整改,认真总结经验,给予预防,促进审计成果转化为实际价值,推动内部审计监督工作扎实开展,确保中心各项决策部署有效落实。

  任重道远须策马,风正潮平好扬帆。新的一年,福州住房公积金中心将奋勇争先、再上台阶,切实履行内部审计工作职责,以有力有效的审计监督服务筑牢中心安全防线,保障广大缴存职工的资金安全。

来源:公积金中心
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